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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-20 20:55

您好,借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

???? 追問

2022-04-20 21:03

沒看明白您的意思 我的兩個問題您能具體回答嗎謝謝

小林老師 解答

2022-04-20 21:06

您好,1需要結(jié)轉(zhuǎn),2借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),3正常做分錄即可

???? 追問

2022-04-20 21:21

1.做這張憑證后,未使用的進項在余額表“轉(zhuǎn)出多交增值稅”貸方,這樣對嗎?2.使用這筆進項的時候就正常計提時放在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額的貸方嗎?

小林老師 解答

2022-04-20 21:38

您好,回復(fù)您的都是正確的,使用不需要再體現(xiàn)進項稅

???? 追問

2022-04-20 21:42

使用的時候 這筆進項應(yīng)該怎么做憑證呢老師?

小林老師 解答

2022-04-20 21:45

您好,使用在應(yīng)交稅費未交增值稅科目體現(xiàn)

???? 追問

2022-04-20 21:53

不太明白老師。。做的憑證1.借:管理費用;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額。貸:銀行存款。2。借:應(yīng)交稅費未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。3,在使用時計提進項稅額到貸方。就是這樣體現(xiàn)這筆進項對嗎?繳納的時候直接抵減了進項金額就是未交增值稅?

小林老師 解答

2022-04-20 21:55

您好,12都正確,3,使用就正常做分錄,最后都在應(yīng)交稅費未交增值稅處理

???? 追問

2022-04-20 22:14

但是這筆進項在科目余額表的應(yīng)交增值稅的貸方顯示,這樣對嗎?

小林老師 解答

2022-04-20 22:15

您好,進項稅沒有在貸方

???? 追問

2022-04-20 22:18

1.借:管理費用;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額。貸:銀行存款。2。借:應(yīng)交稅費未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。我就是這樣做的老師,在使用時計提稅金將這筆進項稅額放到貸方。

小林老師 解答

2022-04-20 22:19

您好。在使用時計提稅金將這筆進項稅額放到貸方。是什么意思

???? 追問

2022-04-20 23:54

老師,或者您幫我捋一下這個21年的進項稅憑證、轉(zhuǎn)出憑證?因為我在22年做計提稅金憑證的時候,是沒有用到進項稅這個科目的,所以進項稅金額55.47掛在了余額表中的貸方(附件)。

小林老師 解答

2022-04-21 06:37

您好,您的13號憑證是不正確,不需要將應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅明細科目清零

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您好,最后一個分錄不要,就對了 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
2025-02-17 21:14:00
你好這個是可以的,可以,可以
2021-06-24 14:14:41
借:生產(chǎn)成本、管理費用等其他相關(guān)的成本費用類科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
2019-01-25 12:16:18
你好,分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
你好,你的意思是你留底抵扣后本期不用繳納增值稅嗎?
2020-01-10 11:04:27
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