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張壹老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-20 16:16

你好,出口退稅是按增值稅留抵的金額來(lái)退的.本月留抵是多少

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你好,出口退稅是按增值稅留抵的金額來(lái)退的.本月留抵是多少
2022-04-20 16:16:02
就是無(wú)法退稅的,不退稅的720元,計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,總的進(jìn)項(xiàng)稅1800元,出口退稅1080元,不退稅的金額是720元
2018-08-25 19:03:33
進(jìn)項(xiàng)不能抵扣的哦,出口企業(yè)將此貨物出口了,按照稅務(wù)規(guī)定,所謂的退稅,就是退得這項(xiàng)稅。 當(dāng)然了,出口退稅,不是將上述進(jìn)項(xiàng)稅額全額退給企業(yè),而是看企業(yè)有沒(méi)有進(jìn)行稅留抵稅額,即:當(dāng)企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅額,差額才是退稅的依據(jù)之一。是否是有差額,就可以將差額退稅了呢?也不是,還要看此留抵稅額與按退稅率計(jì)算的出口退稅總額哪個(gè)小,取小數(shù)才可以退。
2019-12-19 15:41:33
你好,如果是生產(chǎn)型出口企業(yè),采用“免抵退”方法計(jì)算退稅的,內(nèi)銷如果不含稅300萬(wàn),銷項(xiàng)稅=300*13%=39萬(wàn),自營(yíng)出口200萬(wàn),應(yīng)退稅額=200*13%=26萬(wàn),認(rèn)證13萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅,剛好滿足不交稅也不退稅。
2020-07-15 10:47:22
你好,退稅額11300*0.09=1017小于1300 按1017退稅,差額留抵
2020-04-22 15:59:56
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