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欣欣子
于2022-04-20 11:02 發(fā)布 ??572次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2022-04-20 13:07
對的,就是按照你實際的管理費和稅費合計去進行申報。對方給你轉的這個稅是構成了你的那個管理費收入的一部分哦。
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出租車公司向使用本公司自有出租車的出租車司機收取的管理費用按陸路運輸服務9%交增值稅,這個為什么不是按向司機出租不動產考慮呢?相當于把車干租給司機啊
答: 您好,若按租賃,則司機運營收益是司機,出租車公司的收入是租金
出租車公司向使用本公司自有出租車的司機收取的管理費用,為啥征收增值稅
答: 你好? ?這是增值稅的應稅范圍 所以要交??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,為什么有時候增值稅計入管理費用?
答: 什么時候計入管理費用呢?
有個現(xiàn)金報銷遇到一個問題是報銷金額比發(fā)票金額少兩分錢,發(fā)票是專票,請問老師這種情況怎么處理呢,是直接在管理費用里面減少兩分錢,增值稅進項金額不變嗎?
討論
?老師,請問一下內帳增值稅可以做在管理費用里面嗎?
您好 , 有兩張發(fā)票開了奶粉類 是開了增值稅 然后1月做了稅額抵扣了,現(xiàn)在分錄做是 管理費用-福利 能做抵扣的嗎,如果不能應該怎么改回的呢
請問12月預提的增值稅與實際繳納的增值稅相差了5.2元,可以把這個差異記到管理費用嗎?
未交增值稅轉到管理費用是什么意思這筆賬
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
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