9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問(wèn)
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問(wèn)
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開(kāi)發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問(wèn)
您好,是的,開(kāi)發(fā)支出是核算建造開(kāi)發(fā)產(chǎn)品過(guò)程中發(fā)生的直接、間接為開(kāi)發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購(gòu)含稅原材料,材料賒購(gòu)入庫(kù),還未收到稅票怎樣入 問(wèn)
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說(shuō)《守信承諾書(shū)》 問(wèn)
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

就是我在用金碟KIS 標(biāo)準(zhǔn)版的時(shí)候 在年初在申報(bào)21年10-12月的季報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn) 利潤(rùn)表與資產(chǎn)負(fù)債表 做錯(cuò) 接著我就直接把21年的年結(jié)賬套 反審 在這個(gè)我未發(fā)現(xiàn)21年12月報(bào)表有錯(cuò)的時(shí)候 我已經(jīng)做了個(gè)年結(jié)到新的一年22年1月 最終21年12月的報(bào)表我就改回正確 但是22年的年初數(shù)就接不上變更后的21年12月的年末數(shù) 搞得我現(xiàn)在不知道如何處理了 我重新做22年 但是年初數(shù)對(duì)不上 又改不了 又動(dòng)不了 卡著 都不知如何入手改了
答: 同學(xué)你好 直接在今年做就可以 不能返回之前賬套改 紅沖改了的然后再今年調(diào)整
資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)“未分配利潤(rùn)”減去 資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)“未分配利潤(rùn)”一定等于 利潤(rùn)表中本年累計(jì)數(shù)“凈利潤(rùn) 嗎
答: 這個(gè)需要看你們使用以前年度損益調(diào)整沒(méi),要是有需要調(diào)年初數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的關(guān)系,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表中期初未分配利潤(rùn)+利潤(rùn)表中本年累計(jì)凈利潤(rùn)
答: 公式中 還需要包括權(quán)益變動(dòng)數(shù),比如進(jìn)行利潤(rùn)分配,轉(zhuǎn)增資本以及其他權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)都會(huì)影響未分配利潤(rùn)期末數(shù)。

