老師,未開(kāi)票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開(kāi)票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開(kāi)9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
啊?為什么有的說(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開(kāi)普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

老師,您好,這個(gè)月報(bào)12月的個(gè)稅,有一個(gè)人產(chǎn)生了個(gè)稅,我們是每月工資扣上月的個(gè)稅,1月份的工資已經(jīng)沒(méi)有了他的工資了,給他發(fā)微信他已經(jīng)把我刪除了,像這種情況可以不給他申報(bào)12月的個(gè)稅嗎,或者有其他辦法嗎
答: 同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)有工資就不用報(bào) 直接減員就行
12月報(bào)11月個(gè)稅是按照10月工資表申報(bào)的,那員工9月20日離職了離職日期是填10月31還是11月30。
答: 員工9月20日離職,那么離職日期應(yīng)該填9月20日。在填寫(xiě)個(gè)稅申報(bào)表時(shí),需要按照離職日期來(lái)填寫(xiě)離職信息。 如果11月個(gè)稅申報(bào)表中包含該員工的工資信息,那么該員工的離職日期可以填寫(xiě)在11月個(gè)稅申報(bào)表中的離職信息欄中。但是需要注意的是,該員工在11月個(gè)稅申報(bào)表中所取得的收入應(yīng)該是10月份的工資收入。 總之,離職日期應(yīng)該按照實(shí)際離職日期填寫(xiě),而不能按照個(gè)稅申報(bào)表中的工資表日期填寫(xiě)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我公司是1月發(fā)的年終獎(jiǎng),但是我忘了把個(gè)稅扣下來(lái),2月工資是0申報(bào)的,年終獎(jiǎng)也沒(méi)有申報(bào),我打算在3月報(bào)1月的工資,然后把年終獎(jiǎng)也報(bào)了,但是年終獎(jiǎng)的個(gè)稅從1月工資里面扣掉,這樣可以嗎?
答: 你好,可以,是可以的

