
賬簿的印花稅,是怎么繳納啊,是在地稅是么。其中有條說明是:先選擇稅款所屬期起止(按月)將納稅期限按年的征收品目信息做刪行處理,填寫稅款信息完畢后,點擊保存申報 成功;再次進入印花稅申報表, 選擇稅款所屬期起止(按年),將納稅期限按月的征收品目信息做刪行處理,填寫稅款信息完畢后,點擊保存申報成功。到底是如何操作。
答: 你好,是的,納稅申報,印花稅,賬簿印花,填寫計稅依據(jù),申報,扣款就是了
添加(印花稅納稅申報表失敗,稅款所屬期與稅費種認定中,納稅期限不符)
答: 你核對下專管員給你單位核定的印花稅是季報還是月報。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
每次報印花稅都會出現(xiàn)“添加【印花稅納稅申報(報告)表】失敗,【稅款所屬期】與稅費種認定中【納稅期限】不符!”這樣的提示,這個是什么原因呢。需要去地稅補報之前的印花稅嗎?都是屬于零申報
答: 你好!你要去地稅進行稅種認定


wiling 追問
2017-04-17 14:55
鄒老師 解答
2017-04-17 14:58
wiling 追問
2017-04-17 15:08
鄒老師 解答
2017-04-17 15:08
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2017-04-17 15:12
鄒老師 解答
2017-04-17 15:17