我們合同今年簽的,其中有一條2021年費(fèi)用于2022年收12萬,所以12萬是2021年的收入,要確認(rèn)到2021年 匯算已調(diào)整,2022年,開票確認(rèn)收入想問分錄怎么做? 21年就沒有做任何分錄。 也沒有, 因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒有確定下來。所以合同都是22年簽約的,4月份開的票。但合同約定這12萬屬于21年費(fèi)用 。 所以我想問分錄怎么做。 匯算的時(shí)候已經(jīng)把這筆收入12萬調(diào)增了,要補(bǔ)交企業(yè)所得稅 22年怎么做這筆21年的收入分錄
欣欣子
于2022-04-19 11:12 發(fā)布 ??2309次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-04-19 12:32
你好; 你這個(gè)實(shí)際是收入 ;你跨年了 就得做 :借 銀行存款或者應(yīng)收賬款貸 以前年度損益調(diào)整; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 借 以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤
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借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整
2018-11-08 17:26:49

那你就是借應(yīng)收賬款等貸以前年度損益調(diào)整。同時(shí),建以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅。
2022-04-19 12:50:14

你好; 你這個(gè)實(shí)際是收入 ;你跨年了 就得做 :借 銀行存款或者應(yīng)收賬款貸 以前年度損益調(diào)整; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 借 以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤
2022-04-19 12:32:49

1、如果你們單位采用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則并且補(bǔ)繳的稅款比較多,采用第一種方法,如果你們單位采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用第二種方法。
2、下一年度不需要對補(bǔ)交的所得稅費(fèi)用做納稅調(diào)整。
2018-06-26 10:50:30

您好,所得稅費(fèi)用要改為以前年度損益調(diào)整科目,因?yàn)椴皇墙衲甑馁M(fèi)用了。
2020-12-12 13:34:46
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