你好,老師,請問小規(guī)模公司,需要繳納的增值稅需要計 問
同學(xué),你好 需要計提的 答
老師好,我公司有兩個外管證合同,一個合同需要延期, 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
小規(guī)模企業(yè),固定資產(chǎn)冰柜3000,折舊已提完,賣了40,怎 問
借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 答
老師,你好,請問下,有一家企業(yè)是農(nóng)業(yè)企業(yè),然后幫別人 問
你好,可選擇現(xiàn)代服務(wù)*烘干服務(wù) 答
公司團建請員工吃飯的發(fā)票計入職工福利費 對嗎 問
您好,是的, 這個是計入福利費中 答

5月的進(jìn)項發(fā)票票面信息開錯了,6月發(fā)現(xiàn)的時候已經(jīng)認(rèn)證了,購買方在6月已經(jīng)申請了紅字信息表,但是銷售方在6月沒有開出紅沖發(fā)票。在申報6月增值稅的時候要對這部分的金額做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
答: 是的,開了紅字信息申請就需要做,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
老師公司發(fā)票紅沖,申報的時候,在申報表上要填寫在哪行?增值稅的? 我主要是糾結(jié)在,進(jìn)項發(fā)票收到后認(rèn)證了,對方紅沖掉,這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出又填在哪里?
答: 你好,13%的在13%里面填寫的 你的正數(shù)收入加上負(fù)數(shù)收入合計填寫在一塊 如果之前已經(jīng)認(rèn)證了附表二,進(jìn)項轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表一欄里面填寫。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購買方取得紅字增值稅發(fā)票是沖減進(jìn)項稅額還是做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?
答: 你好,是做進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)

