老師,你好。有個問題請教一下你。就是我去年12月的時候發(fā)了一張發(fā)票出去,當(dāng)時是沒收到錢的,然后我就做了借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金。然后因為我的單子比較多,也比較雜,發(fā)現(xiàn)我做進(jìn)去的那一張發(fā)票不是屬于這個公司的,而是我做賬的另一個公司的,因為單子太多混掉了。然后又垮了年度,這種情況我要怎么處理?上次你回答過,但是微信出了點(diǎn)問題我找不到聊天記錄了,可以麻煩您再給我說一下嘛?謝謝!
陪你考證的初級班主任
于2022-04-18 17:13 發(fā)布 ??588次瀏覽
- 送心意
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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借:主營業(yè)務(wù)收入 16609.67
借:應(yīng)交稅金 - 銷項稅 276827.83
貸:應(yīng)收賬款 293437.5
沖銷后,仔細(xì)核對業(yè)務(wù)實際發(fā)生情況,確認(rèn)應(yīng)收賬款、主營業(yè)務(wù)收入和銷項稅的準(zhǔn)確金額。比如檢查合同約定、發(fā)票開具情況、貨物交付情況等,確保后續(xù)賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性。如果稅率適用錯誤或者計算錯誤,還需要對應(yīng)調(diào)整收入和稅金的金額
2025-02-14 11:15:49

你好,是第一種方式
2016-12-20 11:52:37

借方直接記庫存現(xiàn)金
2018-11-06 15:37:37

正確分錄
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
月底沒達(dá)到起征點(diǎn)賬務(wù)處理 是
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
貸:主營業(yè)務(wù)收入
2020-03-06 14:59:47

你好,分錄有誤
借:應(yīng)收賬款,
貸應(yīng)交稅金,
貸:主營業(yè)務(wù)收入。
成本很大是什么意思?
2021-01-21 22:59:19
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