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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-04-16 21:33

我以為不可以,去年年末的時候把已計提的應付職工薪酬結轉到了其他應付款里了。怎么辦?

晨曦 追問

2017-04-16 21:35

就是再沖回來嗎?

晨曦 追問

2017-04-16 21:38

好的,謝謝!

鄒老師 解答

2017-04-16 21:30

你好,可以的

鄒老師 解答

2017-04-16 21:34

做調整分錄了 
借;其他應付款  貸;應付職工薪酬

鄒老師 解答

2017-04-16 21:36

你好,是的

鄒老師 解答

2017-04-16 21:39

不客氣,祝你學習愉快,工作順利

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相關問題討論
你好 是不是你們還有沒有發(fā)放的工資或者支付的應付職工薪酬 導致有余額
2019-07-17 10:48:57
說明有計提的工資未發(fā)放
2019-05-30 08:54:16
這是不對的,這個借方是表示是支付了,貸方才是計提沒有發(fā)
2020-04-02 12:55:27
是的,但是這里有區(qū)別,一個是期末數(shù),一個是期初數(shù)。 假如期初數(shù)是0 在中間有做一筆分錄 借:在建工程 貸:應付職工薪酬 那么期末就會有數(shù)字了,這個差額就是你說的一增一減
2020-02-16 09:51:50
可以,這個計提可以,
2020-07-08 16:57:31
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