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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2018-07-10 10:07

那你計提時肯定數(shù)額不對了

笑笑 追問

2018-07-10 11:17

這是前期遺留下來的,應(yīng)付職工薪酬科目目前借方有金額30多萬,以前會計說是以前計提沒有發(fā)放的,單實(shí)際工資已經(jīng)發(fā)放了,這樣的話怎么才能把這個科目給他調(diào)正常了呢?

佟老師 解答

2018-07-10 11:26

那你要一筆一筆對,看發(fā)放的是否有沒計提的情況

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相關(guān)問題討論
你好 是不是你們還有沒有發(fā)放的工資或者支付的應(yīng)付職工薪酬 導(dǎo)致有余額
2019-07-17 10:48:57
說明有計提的工資未發(fā)放
2019-05-30 08:54:16
這是不對的,這個借方是表示是支付了,貸方才是計提沒有發(fā)
2020-04-02 12:55:27
是的,但是這里有區(qū)別,一個是期末數(shù),一個是期初數(shù)。 假如期初數(shù)是0 在中間有做一筆分錄 借:在建工程 貸:應(yīng)付職工薪酬 那么期末就會有數(shù)字了,這個差額就是你說的一增一減
2020-02-16 09:51:50
可以,這個計提可以,
2020-07-08 16:57:31
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