
之前在供應商買材料,現(xiàn)在有一樣材料不要了,現(xiàn)在有在供應商買其他材料,現(xiàn)在買材料是499,之前一樣材料是450元,沖減450元,分錄怎么做?
答: 借:應付賬款450貸:庫存商品450;借:庫存商品499貸:應付賬款499
請問我們和供應商買物料,之后物料又發(fā)給供應商維修,分錄可以做借委托加工物資,貸原材料嗎?如果不行可以怎么做?
答: 一、這個購買原材料 借:原材料 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 二、委托加工時 借:委托加工物資 貸:原材料
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,進貨的原材料有質(zhì)量問題退回,但是有損耗,我們承擔,錢是以前付清的,現(xiàn)在有損耗7949元,供應商現(xiàn)在還欠我們的錢,這個怎么寫分錄
答: 這個應付賬款的余額上就是借方余額7949元。
老師:我是做內(nèi)帳:經(jīng)常有發(fā)回的材料無供應商名稱:只有數(shù)量:金額:因為是小加工廠:老板說:沒有供應商名稱,就那樣做吧,那么,老師:分錄怎么做
老師我們上月材料的運費和材料應該不是同一個供應商的,實際上應該是兩票制,我之前入到材料的那個供應商里面了,我要怎么做正確分錄

