
購買材料取得增值稅普通發(fā)票怎么會計分錄
答: 借;原材料 貸;應付賬款等科目
公司1月份簽訂了一個工裝合同,金額為72000元,由公司墊資。3月份辦理了峻工結(jié)算,金額為70000元并給對于開具了發(fā)票。請問:1、簽訂合同時的分錄?2、公司支付材料、工資時的分錄?3、結(jié)算時的會計分錄?4、2000元的差額如何處理?5、增值稅什么時候交?
答: 簽訂合同時不做會計處理 借工程施工-材料 工資 貸銀行存款應付職工薪酬 借應收賬款貸工程結(jié)算 應交稅費 增值稅開發(fā)票時發(fā)生納稅義務。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司1月份簽訂了一個工裝合同,金額為72000元,由公司墊資。3月份辦理了峻工結(jié)算,金額為70000元并給對于開具了發(fā)票。請問:1、簽訂合同時的分錄?2、公司支付材料、工資時的分錄?3、結(jié)算時的會計分錄?4、2000元的差額如何處理?5、增值稅什么時候交?
答: 簽訂合同 時不做會計處理。 借工程施工-合同成本-材料費 -人工費 貸銀行存款 原材料 結(jié)算時借應收賬款 貸工程結(jié)算 應交稅費 一般開發(fā)票后的次月15號前交納。








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


