小規(guī)模外賬:去年12月份:借:無形資產(chǎn)--軟件開發(fā) 180W 貸:銀行存款 180W 當月攤銷:借:管理費用-無形資產(chǎn)攤銷 貸:無形資產(chǎn)-軟件 現(xiàn)在3月份又支付了尾款20萬付清了。這種情況需要調(diào)賬嗎?
靜心
于2017-04-15 11:49 發(fā)布 ??1010次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-04-15 12:01
老師: (1)我軟件里沒有“累計攤銷\"這個科目,貸:無形資產(chǎn)-軟件 可以嗎? (2)調(diào)賬:是不是要把12月份的沖銷,做一筆正確的預付款分錄:借:預付賬款 180W 貸:銀行存款 ;(3)12月份的計提攤銷,是不是要通過”以前損益調(diào)整科目“
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您好, 當月攤銷:借:管理費用-無形資產(chǎn)攤銷 貸:累計攤銷-軟件,支付了尾款20萬付清,要調(diào)賬的。加入無形資產(chǎn),并在接下來的攤銷期間,平均攤銷。
2017-04-15 11:55:09

你好,攤銷時
借:管理費用
貸:累計攤銷
2019-07-05 10:16:01

攤銷是,借,管理費用-無形資產(chǎn)攤銷 500 貸:累計攤銷 500
2019-12-16 17:07:44

您好,請問專利是自己研發(fā)的還是外購的,如果是自行研發(fā)的,貸方就是研發(fā)支出–資本化支出,如果是外購的,貸方就是銀行存款
2021-10-25 23:15:48

你好,借無形資產(chǎn)貸銀行存款
分攤
借管理費用
貸累計攤銷。
2024-06-28 16:38:14
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王雁鳴老師 解答
2017-04-15 11:55
王雁鳴老師 解答
2017-04-15 12:07