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送心意

思頓喬老師

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2022-04-15 15:08

你好,不用以前年度損益調(diào)整科目;
今年更正: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出 紅字 貸:銀行存款 紅字 借:應(yīng)付利息 貸:銀行存款 這樣做就可以了

冰雕 追問

2022-04-15 15:13

去年費(fèi)用多計(jì)提了。所得稅匯算清繳直接調(diào)增相應(yīng)金額就行了嗎

冰雕 追問

2022-04-15 15:22

因?yàn)?2月科目錯(cuò)誤,導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用多計(jì)提了,匯算清繳的時(shí)候不需要調(diào)增嗎

思頓喬老師 解答

2022-04-15 15:29

你好,建議放在今年比較好

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你好,不用以前年度損益調(diào)整科目; 今年更正: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出 紅字 貸:銀行存款 紅字 借:應(yīng)付利息 貸:銀行存款 這樣做就可以了
2022-04-15 15:08:11
你好,其他應(yīng)收款直接調(diào)整到當(dāng)月就可以的,不影響1000年度的利潤。
2022-01-05 11:38:22
你好 這個(gè)以前年度損益調(diào)整屬于過渡科目 放損益類科目 不過現(xiàn)在屬于一級科目
2019-08-12 14:32:02
你好,正確的應(yīng)該是借管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款做這個(gè)事嗎?
2022-05-18 15:07:25
不是 用利潤分配來做
2021-04-03 10:08:02
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