
老師好,請問一下呀有一票以 CIF 出口的貨物,因為退稅率為0,稅局讓出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理;還核定了我這票貨的 運費 為總價的 5%,那么我這票貨運費就要15萬了,其實這票貨的運費才8000塊,那么稅務(wù)局核定運費 與 實際運費的這個差額要怎么處理呢
答: 你好,按稅局確認(rèn)的收入重開增值稅普票,或者按未開票申報.稅局核定的你運費15萬,你實際8000,你這是稅局給你最大讓步,少交增值稅.實際付運費還是按8萬付.
老師你好,退稅率為0,特殊編碼為1視同內(nèi)銷征稅,是按出口貨物人民幣金額*13%,做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎,特殊編碼為2視同內(nèi)銷不征稅,進(jìn)項不用做轉(zhuǎn)出了,是嗎
答: 你好,內(nèi)銷的話你需要交增值稅,這個不需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出了可以抵扣 免稅的這一部分需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,因為你不需要交增值稅,也不退。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收購農(nóng)產(chǎn)品,原木,然后加工成產(chǎn)成品,然后再出口。2-8月每個月收購農(nóng)產(chǎn)品(原木)10萬,加工成產(chǎn)品,無內(nèi)銷,2-8月出口每個月是100萬,產(chǎn)品退稅率為13% 。請問可以退多少的稅?
答: 你好, 出口退稅額=完稅價格/1.13*退稅率 =100*7/1.13*13%=80.53
我公司去年有幾筆出口商品退稅率調(diào)整為0了,現(xiàn)在要視同內(nèi)銷,可以在這個月向稅務(wù)局申辦出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明,下月征期填內(nèi)銷收入嗎?
?老師,1、出口企業(yè)產(chǎn)品的退稅率在哪里查詢到?我看有13 10 16 的 2、如果即有內(nèi)銷也有外銷,那如何區(qū)分哪些進(jìn)項是用于出口的?
出口產(chǎn)品退稅率為13%,取的專用發(fā)票因不符合退稅規(guī)定不申請退稅,該筆出口需要視同內(nèi)銷征稅嗎?還是收入可以免稅,專票不抵扣呢








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2022-04-15 15:43
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2022-04-15 15:46
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2022-04-15 16:13