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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2022-04-15 11:54

借,應(yīng)交稅費(fèi)60
應(yīng)付賬款6000
貸,銀行存款6060

xxxxxxxx 追問

2022-04-15 11:57

這個(gè)是做內(nèi)賬的,怎么把增值稅余額做平?這樣做的話增值稅期末余額是在借方的

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-04-15 12:13

你那個(gè)后面有銷項(xiàng),抵扣了之后就平了呀。

xxxxxxxx 追問

2022-04-15 12:14

分錄怎么做?

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-04-15 12:15

借,應(yīng)交稅費(fèi),銷
貸,應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)
銀行存款

xxxxxxxx 追問

2022-04-15 12:16

那如果沒有銷項(xiàng)呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-04-15 12:22

你怎么可能沒有銷項(xiàng)呢?難道你不銷售了,沒有收入?

xxxxxxxx 追問

2022-04-15 12:24

是內(nèi)賬還沒開票的

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-04-15 12:26

開了發(fā)票就會(huì)有,你就可以抵減了。

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借,應(yīng)交稅費(fèi)60 應(yīng)付賬款6000 貸,銀行存款6060
2022-04-15 11:54:30
你好 ;那你就補(bǔ)做賬就行了。? ?補(bǔ)做一筆 街進(jìn)行時(shí)60貸銀行存款60??
2022-03-23 12:42:59
您好,進(jìn)項(xiàng)稅額多余銷項(xiàng)稅額,形成留抵,可不做分錄
2021-11-06 22:53:35
同學(xué)您好,不一定, 如進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn) >銷項(xiàng)3萬(wàn),不需記賬,如進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn) <銷項(xiàng)10萬(wàn),則應(yīng)交7萬(wàn),轉(zhuǎn)出未交增值7萬(wàn)即可1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸:銀行存款7
2023-05-26 12:15:34
您好 可以直接做到10月
2021-11-24 14:02:08
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