建筑業(yè)采購(gòu)石子一般是多少稅點(diǎn) 問
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營(yíng)業(yè)外收入 答
老師,員工請(qǐng)病假是不是這樣算的 是今年5月份來(lái)的,2 問
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問
按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅 答

老師,我們公司是一般納稅人,2月購(gòu)進(jìn)材料的時(shí)候沒有把進(jìn)項(xiàng)稅額60元錄進(jìn)去,2月已結(jié)賬不能反結(jié)賬了,3月15日付款的時(shí)候直接付了6000,23日又把60元稅款付給對(duì)方,現(xiàn)在要怎么做賬?
答: 借,應(yīng)交稅費(fèi)60 應(yīng)付賬款6000 貸,銀行存款6060
老師,我們公司是一般納稅人,2月購(gòu)進(jìn)材料的時(shí)候沒有把進(jìn)項(xiàng)稅額60元錄進(jìn)去,2月已結(jié)賬不能反結(jié)賬了,3月15日付款的時(shí)候直接付了6000,23日又把60元稅款付給對(duì)方,現(xiàn)在要怎么做賬?
答: 你好 ;那你就補(bǔ)做賬就行了。? ?補(bǔ)做一筆 街進(jìn)行時(shí)60貸銀行存款60??
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,一般納稅人月末要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額?
答: 同學(xué)您好,不一定, 如進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn) >銷項(xiàng)3萬(wàn),不需記賬,如進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn) <銷項(xiàng)10萬(wàn),則應(yīng)交7萬(wàn),轉(zhuǎn)出未交增值7萬(wàn)即可1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸:銀行存款7
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額如何記賬,進(jìn)項(xiàng)稅額如何轉(zhuǎn)出?
一般納稅人為什么年末要把應(yīng)交稅費(fèi)里的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)反向結(jié)轉(zhuǎn)呢?









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2022-04-15 11:57
陳詩(shī)晗老師 解答
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