
收到廠家的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但貨款不是通過(guò)公帳付的,通過(guò)老板賬戶(hù)付的,那如何做帳,借原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸庫(kù)存現(xiàn)金嗎
答: 你好,貸方用其他應(yīng)付款就是了
老師,拿著進(jìn)項(xiàng)發(fā)票借記原材料或者庫(kù)存商品,等,應(yīng)交稅金,貸記應(yīng)付或者銀行現(xiàn)金對(duì)吧
答: 是的,你的理解是對(duì)的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
原材料暫估:借 原材料貸 應(yīng)付賬款_暫估入庫(kù) 收到發(fā)票:借 原材料貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 沖暫估:借 原材料貸 應(yīng)付賬款_暫估入庫(kù)原賬是這樣做的,現(xiàn)收到紅字發(fā)票的賬務(wù)如何處理(原發(fā)票已認(rèn)證)?
答: 收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)


鄒老師 解答
2017-04-14 14:30
鄒老師 解答
2017-04-14 14:31