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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-14 14:14

老師   我有一筆報(bào)銷款  是現(xiàn)場(chǎng)人員報(bào)銷用的   本來發(fā)票的金額是129.9結(jié)果 報(bào)銷的時(shí)候出納給的是130    我做分錄是  借:制造費(fèi)用-低值易耗品 129.9  制造費(fèi)用-低值易耗品0.1  貸 現(xiàn)金-人名幣 130   這樣對(duì)嗎

靜靜 追問

2017-04-14 14:18

謝謝老師

鄒老師 解答

2017-04-14 14:10

你好,按實(shí)際報(bào)銷金額做賬

鄒老師 解答

2017-04-14 14:15

你好,是的

鄒老師 解答

2017-04-14 14:18

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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你好,按實(shí)際報(bào)銷金額做賬
2017-04-14 14:10:49
你好,按照實(shí)際報(bào)銷金額做賬。
2020-01-17 16:57:21
您好 按照實(shí)際報(bào)銷的金額入賬
2019-10-25 20:17:37
您好,直接報(bào)實(shí)際報(bào)銷金額做賬,并在票面上注明實(shí)際報(bào)銷金額,借:相關(guān)成本費(fèi)用科目,貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
2017-08-04 21:05:37
你好,可以放到營業(yè)外,支出里面的。
2020-05-26 16:14:46
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