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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-15 09:37

你好;   你之前留抵進項稅是計入那個科目的。  怎么會做貸方進項稅轉(zhuǎn)出; 你是不是科目做錯了

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同學你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),沒有借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2022-05-09 21:20:52
借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應交稅費應交增值稅專出未交
2022-04-14 20:40:47
借管理費用-水電費 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
你好; 你之前留抵進項稅是計入那個科目的。 怎么會做貸方進項稅轉(zhuǎn)出; 你是不是科目做錯了
2022-04-15 09:37:25
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
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