我遇到一個(gè)感覺很大的梗,就是之前那個(gè)財(cái)務(wù)留下那些發(fā)票不入賬,就做一筆付款記錄,或者暫估材料記錄憑證,那現(xiàn)在這些發(fā)票,我是不是應(yīng)該入賬,尤其那些低值易耗品,本身就應(yīng)該當(dāng)月入賬,攤銷到成本,現(xiàn)在留下很多手尾,該怎么處理才好

糊涂
于2022-04-14 16:47 發(fā)布 ??516次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好
你是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
2022-04-14 16:51:36
同學(xué),你好,如果領(lǐng)用就要攤銷。
2021-01-14 14:17:05
您好,是的1啊,為啥你第一個(gè)分錄科目一致
2023-02-12 16:16:02
1)領(lǐng)用專用工具
借:周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品—在用 100 000
貸:周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品—在庫 100 000
?。?)第一次領(lǐng)用時(shí)攤銷其價(jià)值的一半
借:制造費(fèi)用 50 000
貸:周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品—攤銷 50 000
?。?)第二次領(lǐng)用攤銷其價(jià)值的一半
借:制造費(fèi)用 50 000
貸:周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品—攤銷 50 000
同時(shí):
借:周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品—攤銷 100 000
貸:周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品—在用 100 000
金額部分不用考慮
2016-12-08 14:57:05
你好,可以這樣做分錄
2018-05-01 18:23:19
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