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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2022-04-14 16:43

 你好;      可以的。   當(dāng)年的可以直接補(bǔ)做 的  ;  跨年 要做借其他應(yīng)付款貸  以前年度損益調(diào)整  ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 借 以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤    

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你好,借方是對方欠了你的錢,沒有收回來的,掛著就可以啊。
2022-05-12 17:30:53
同學(xué),你好,這個電費(fèi)以前是哪個付的了?
2022-04-14 12:11:47
往來不是應(yīng)稅項(xiàng)目 不需要繳納增值稅 要么你就是其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)讓營業(yè)外收入科目
2019-12-19 15:39:26
您好!這個要問你們公司會計(jì)才行了。正常是其他應(yīng)收才對。
2017-03-23 17:47:09
您好,那您這個項(xiàng)目會有成本費(fèi)用的支出嗎
2020-06-01 21:56:58
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