老師,你好!一般納稅人增值稅13%,公司車間設(shè)備維修,收到了含稅票金額5537,因有降價(jià)實(shí)際公司只應(yīng)付含稅價(jià)5424。以上請(qǐng)問(wèn)怎么入帳做會(huì)計(jì)分錄?
海闊天空
于2022-04-14 14:43 發(fā)布 ??497次瀏覽
- 送心意
小云老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2022-04-14 15:18
借管理費(fèi)用5424/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)5424/1.13*0.13 貸銀行存款,實(shí)際支付比發(fā)票少是可以的
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一般納稅人繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄如下:
1. 增值稅收入:增值稅收入=應(yīng)稅銷售額×增值稅稅率。
2. 增值稅支出:增值稅支出=應(yīng)稅進(jìn)項(xiàng)稅額×(1-增值稅稅率)。
3. 應(yīng)交增值稅:應(yīng)交增值稅=增值稅收入-增值稅支出,為正數(shù)時(shí)表示應(yīng)交有形動(dòng)產(chǎn)稅,為負(fù)數(shù)時(shí)表示應(yīng)計(jì)退稅。
4. 增值稅沖減收入:增值稅沖減收入=應(yīng)交增值稅×(1-增值稅稅率),其補(bǔ)充資料為本期發(fā)生的銷項(xiàng)稅。
5. 應(yīng)納增值稅:應(yīng)納增值稅=應(yīng)交增值稅-增值稅沖減收入。
上述會(huì)計(jì)分錄中,增值稅收入、增值稅支出、應(yīng)交增值稅、增值稅沖減收入、應(yīng)納增值稅是增值稅的會(huì)計(jì)主要賬目。上述會(huì)計(jì)分錄中,增值稅稅率按國(guó)家稅法現(xiàn)行有效的稅率來(lái)確定,應(yīng)稅銷售額和應(yīng)稅進(jìn)項(xiàng)稅額需要根據(jù)收入和成本來(lái)計(jì)量,最終確定企業(yè)納稅義務(wù)。
2023-03-02 12:15:30

你好,是繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄嗎
2021-11-28 23:03:28

按下面這個(gè)做結(jié)轉(zhuǎn)做賬,
2019-10-25 13:57:08

你好,跨省運(yùn)費(fèi)22.6(含稅價(jià))元,這個(gè)是誰(shuí)負(fù)擔(dān)了??
2022-05-26 14:37:55

你好
運(yùn)費(fèi)是銷售方負(fù)擔(dān),還是購(gòu)買方負(fù)擔(dān)了??
2022-05-24 10:45:29
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2022-04-14 15:32
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2022-04-14 15:48