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送心意

梵一老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2017-04-13 18:59

預提 
借:管理費用-水電費10000 
貸:預付賬款10000 
借支 
借:其他應收款15000 
貸:銀行存款15000 
付款: 
借:預付賬款15000 
借:其他應收款15000 
 
受到專票 
借:庫存商品15000 
進項稅15000*0.17=2550 
貸:預付賬款15000*1.17=17550

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您的計提分錄就錯了
2019-01-01 11:38:49
預提 借:管理費用-水電費10000 貸:預付賬款10000 借支 借:其他應收款15000 貸:銀行存款15000 付款: 借:預付賬款15000 借:其他應收款15000 受到專票 借:庫存商品15000 進項稅15000*0.17=2550 貸:預付賬款15000*1.17=17550
2017-04-13 18:59:22
11月不計提,做預付賬款 借預付賬款 貸銀行
2018-12-10 11:03:06
你好,需要在3月份做計提分錄的
2019-04-11 16:25:04
同學 一般情況下水電費是當月計提下個月支付的。 借 管理費用-水電費 ? ? ?貸 應付賬款---XXX公司 付款的時候 借 應付賬款---XXX ? ? ?貸 銀行存款
2021-07-05 16:40:17
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