老師,個體戶,小規(guī)模的,今年1月開始建賬,但有一筆是去年12月開的發(fā)票,今年1月份紅沖了,對方退貨,那這發(fā)票,我應該如何做賬呀,對應的往來?
Luuuuu^
于2022-04-14 10:20 發(fā)布 ??1009次瀏覽
- 送心意
Flower--老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,中級會計師
2022-04-14 10:23
同學你好,借:應收賬款 負數(shù)
貸:主營業(yè)務收入 負數(shù)
應交稅費應交增值稅 負數(shù)
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同學你好,借:應收賬款 負數(shù)
貸:主營業(yè)務收入 負數(shù)
應交稅費應交增值稅 負數(shù)
2022-04-14 10:23:11

這些是古代借以前年度損益調(diào)整應交稅費,應交增值稅銷項貸應收賬款。這個是退貨的業(yè)務嗎?你的成本也需要紅沖,然后匯算清交的時候減少你的收入,減少你的成本。
2022-02-20 10:59:39

你好
開具負數(shù)發(fā)票
借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目
借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本
補開正確發(fā)票
借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品
2019-03-15 10:36:27

您好,直接在總賬里做
摘要寫:紅沖幾號憑證
借方負數(shù):主營業(yè)務收入
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
借:主營業(yè)務收入
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2019-03-15 10:08:44

你好,今年1月份開的紅沖去年10月份發(fā)票,今年1月份賬務處理是
借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目
借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務成本
不需要調(diào)整去年 的賬務?
2021-01-13 19:28:26
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