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送心意

Flower--老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師

2022-04-14 10:23

同學你好,借:應收賬款 負數(shù)
貸:主營業(yè)務收入 負數(shù)
應交稅費應交增值稅 負數(shù)

Luuuuu^ 追問

2022-04-14 10:26

那這應收賬款負數(shù)不是一直掛著在那,后期怎么平呀

Flower--老師 解答

2022-04-14 10:36

12月開票你們1月份需要把賬做進去
借 :應收賬款 正數(shù)
貸:主營業(yè)務收入 正數(shù)(簡化處理直接計入當年收入)
應交稅費應交增值稅正數(shù)

Luuuuu^ 追問

2022-04-14 10:38

建賬不是1月的開始才能做進去嗎,12月的做進去,這樣就和國稅局電子稅務局發(fā)票顯示開票信息不一樣了

Flower--老師 解答

2022-04-14 10:45

沒事,開票收入欄內(nèi)不用寫12月份的部分。如果非要一致,那12月的開票收入在1月份貸以前年度損益調(diào)整就行。

Luuuuu^ 追問

2022-04-14 10:50

損益調(diào)整,怎么做分錄呀~

Flower--老師 解答

2022-04-14 10:52

借:應收賬款
貸:以前年度損益調(diào)整
應交稅費應交增值稅
月末
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤

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同學你好,借:應收賬款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費應交增值稅 負數(shù)
2022-04-14 10:23:11
這些是古代借以前年度損益調(diào)整應交稅費,應交增值稅銷項貸應收賬款。這個是退貨的業(yè)務嗎?你的成本也需要紅沖,然后匯算清交的時候減少你的收入,減少你的成本。
2022-02-20 10:59:39
你好 開具負數(shù)發(fā)票 借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本 補開正確發(fā)票 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品
2019-03-15 10:36:27
您好,直接在總賬里做 摘要寫:紅沖幾號憑證 借方負數(shù):主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2019-03-15 10:08:44
你好,今年1月份開的紅沖去年10月份發(fā)票,今年1月份賬務處理是 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務成本 不需要調(diào)整去年 的賬務?
2021-01-13 19:28:26
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