
您好 樂(lè)老師,上次請(qǐng)教您的問(wèn)題 我手機(jī)壞了 沒(méi)有及時(shí)回復(fù),希望您能繼續(xù)回復(fù),謝謝您,請(qǐng)您看圖!我接著你的問(wèn)題回答, 這個(gè)月是負(fù)數(shù)發(fā)票大于正數(shù)發(fā)票 負(fù)數(shù)比正數(shù)多13000元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月印花稅怎么申報(bào)
答: 你好 這個(gè)月意思是負(fù)數(shù)大于正數(shù) 不報(bào)印花稅的
本月開(kāi)票有正數(shù)和負(fù)數(shù)發(fā)票,印花稅怎樣申報(bào)
答: 都是同一個(gè)業(yè)務(wù)嗎?如果是的話,正數(shù)收入加上負(fù)收入,合計(jì)一塊申報(bào)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我4月份開(kāi)了份5萬(wàn)多的負(fù)數(shù)發(fā)票,這個(gè)季度只開(kāi)了2萬(wàn)多的發(fā)票,那這個(gè)月的印花稅是不是不用交了?
答: 您好 總的銷售收入是負(fù)數(shù)的話 是不用交了
請(qǐng)問(wèn)老師,上月開(kāi)錯(cuò)普票,印花稅正常申報(bào),這個(gè)月開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,那印花稅要怎么申報(bào)尼?謝謝
11月開(kāi)票時(shí)誤開(kāi)了1份3月份的負(fù)數(shù)發(fā)票,造成11月申報(bào)成功但比對(duì)失敗,怎么解決

