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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-04-13 16:30

同學(xué)你好
對(duì)的
需要計(jì)算

如意的星月 追問

2022-04-13 16:38

老師,那這個(gè)所得稅是需要先交后退嗎?還是計(jì)算了不用交?具體分錄怎樣填寫呢?

樸老師 解答

2022-04-13 16:44

對(duì)的
是先交后退的

如意的星月 追問

2022-04-13 16:52

上報(bào)季度利潤表上所得稅一欄有金額,但是企業(yè)所得稅季度申報(bào)表上彌補(bǔ)了以前年度虧損,應(yīng)納稅所得額就為0了,申報(bào)稅額為0,怎么繳

樸老師 解答

2022-04-13 17:02

是零那就是零申報(bào)了

如意的星月 追問

2022-04-13 17:04

那不需要修改報(bào)表嗎?

如意的星月 追問

2022-04-13 17:05

利潤表上有所得稅,企業(yè)所得稅那張表上所得稅金額為0,需要調(diào)整表嗎?

樸老師 解答

2022-04-13 17:13

同學(xué)你好
正確就不用改的

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 對(duì)的 需要計(jì)算
2022-04-13 16:30:51
就是借:所得稅費(fèi)用 12449.93 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 12449.93
2018-10-09 15:30:11
這個(gè)是正常的情況,因?yàn)楝F(xiàn)在企業(yè)所得稅還沒有完成匯算清繳,這個(gè)項(xiàng)目沒有開放呢,等企業(yè)所得稅匯算清繳結(jié)束后,就可以填寫數(shù)字了。
2019-04-09 10:12:49
你好,你的處理是正確的。
2019-08-19 11:01:51
你好,是補(bǔ)虧之后的金額計(jì)算所得稅,然后用補(bǔ)虧之前利潤總額-所得稅
2022-05-15 08:55:22
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