建筑業(yè)采購(gòu)石子一般是多少稅點(diǎn) 問(wèn)
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問(wèn)
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問(wèn)
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營(yíng)業(yè)外收入 答
老師,員工請(qǐng)病假是不是這樣算的 是今年5月份來(lái)的,2 問(wèn)
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問(wèn)
按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅 答

老師,建筑公司,3月份注冊(cè),4月份營(yíng)業(yè),至今沒有收入,我收到的業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么處理?是全額進(jìn)入費(fèi)用還是60%可以稅前扣除
答: 同學(xué)你好,你這邊是全額計(jì)入費(fèi)用的
籌建期的業(yè)務(wù)招待費(fèi),按發(fā)生額的60%稅前扣除,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000,只能計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 600元 嗎
答: 可以進(jìn)管理費(fèi)用開辦費(fèi)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
當(dāng)年沒收入,但發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi),怎么做稅前扣除?
答: 沒有收入需要全部納稅調(diào)整









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