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送心意

方老師

職稱中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2017-04-13 13:25

我已經(jīng)認(rèn)證了,咋做呀

珊珊 追問

2017-04-13 14:49

老師,我填申報(bào)表時,本月只有進(jìn)項(xiàng)票,還要填(附表二)前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣項(xiàng)目和本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表嗎?

珊珊 追問

2017-04-13 17:07

等下個月我有銷項(xiàng)票時,它自動會抵扣嗎?

方老師 解答

2017-04-13 13:13

不需要,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不做會計(jì)處理

方老師 解答

2017-04-13 13:27

借庫存商品或某支出 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款

方老師 解答

2017-04-13 16:36

填寫附表二本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣 
本期進(jìn)項(xiàng)結(jié)構(gòu)明細(xì)也需要填寫。

方老師 解答

2017-04-13 17:10

是的,下月有銷項(xiàng)時填寫申報(bào)表自動抵扣。

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同學(xué)你好,只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng),是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄的;這個進(jìn)項(xiàng)形成期末留抵稅額
2021-03-11 15:02:32
你好,未交增值稅,這個是二級科目,然后最后一個分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48
需要按上面那個步驟做,財(cái)會2016.22
2019-08-13 11:05:36
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸, 應(yīng)交稅金-未交增值稅
2019-09-21 15:30:06
上半年銷項(xiàng)大進(jìn)項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
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