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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-04-13 10:57

你好 對(duì)
后面退抵部分做沖回賬務(wù)處理

冬日陽光 追問

2022-04-13 14:24

沖增值稅怎么做分錄?

玲老師 解答

2022-04-13 14:25

借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)。

冬日陽光 追問

2022-04-13 14:37

就一筆分錄嗎?那是直接退抵了稅款的,就不用做賬務(wù)處理了?但多計(jì)提了,是要沖證提的分錄

玲老師 解答

2022-04-13 14:39

計(jì)提提的和你交的這兩筆都紅沖。。原來做兩筆分錄,現(xiàn)在做兩筆相反的分錄。

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相關(guān)問題討論
你好 對(duì) 后面退抵部分做沖回賬務(wù)處理
2022-04-13 10:57:59
你是小規(guī)模還是一般納稅人呢
2019-06-26 15:05:05
月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 三、次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2019-05-17 14:20:17
月末按增值稅的銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額。 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款
2018-04-15 23:23:07
您好,現(xiàn)在財(cái)政部對(duì)這個(gè)賬務(wù)處理沒有具體的規(guī)定,只能說做的合理就可以,這是屬于減免額,應(yīng)交未交的可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
2019-04-11 21:46:17
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