
老師,剛接手一家公司賬目,,往來款不符的比較多,那我期初數(shù)據(jù)的錄入按代賬會(huì)計(jì)提供的余額建賬,然后再做一個(gè)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的調(diào)整表,把那些已收款但沒做賬的應(yīng)收賬款(這些都是電子承兌,代賬沒做賬,反倒是貼現(xiàn)的時(shí)候做了借銀行存款,貸現(xiàn)金;銀行賬上上付給個(gè)人的錢都是做的借現(xiàn)金,貸銀行存款)以及收不回來的應(yīng)收賬款,還有客戶已開票但是我們不付款了或者通過其他方式已經(jīng)匯款的這些往來通過表格列下來差異金額,老板簽字確認(rèn)后通過其他應(yīng)付款-老板來統(tǒng)一調(diào)整,可以這樣嗎
答: 你好;? ?1. 可以的。 但是你必須要列清楚原因和明細(xì) 然后去做調(diào)整; 特別是涉稅 部分? 要去改申報(bào)表和報(bào)表; 到時(shí)要 修改才行的?
請問,2017年10月我司支付A公司100萬,借應(yīng)收賬款100,貸,銀行存款100(之前我司與B公司往來款100萬未歸還B公司,借,銀行賬款100,貸應(yīng)付賬款100)2018年B公司做了一個(gè)委托我司將往來款付給A公司,這樣就可以把這筆賬平了嗎?
答: 你好,是的,可以平賬。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有一筆出金,我是這樣做的,借應(yīng)付賬款500萬,貸銀行存款500.后來我發(fā)現(xiàn)對方公司往來賬之前走的都是應(yīng)付賬款,我就把借方應(yīng)付賬款500萬改為應(yīng)收賬款500萬,有錯(cuò)嗎老師
答: 你好,這筆錢是借出的,就其他應(yīng)收款,不能掛應(yīng)付賬款借方,應(yīng)付賬款是貨款之類的

