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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-13 11:07

我們是小規(guī)模 發(fā)票還要認(rèn)證嗎

王雁鳴老師 解答

2017-04-13 10:57

您好,全額抵扣分錄是,借;管理費用-服務(wù)費,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,備案或者認(rèn)證后,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅,借:管理費用-服務(wù)費,負(fù)數(shù)。

王雁鳴老師 解答

2017-04-13 11:13

您好,不需要的,具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求為準(zhǔn)。

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您好,全額抵扣分錄是,借;管理費用-服務(wù)費,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,備案或者認(rèn)證后,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅,借:管理費用-服務(wù)費,負(fù)數(shù)。
2017-04-13 10:57:46
,按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-07-06 13:59:51
你好? 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅200借:管理費用?-200服務(wù)費280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時,   借:管理費用???280     貸:銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅???280 借:管理費用???-280
2021-06-09 17:38:25
在主表減征額和附表四填
2017-01-11 15:56:33
借管理費用-辦公費 貸銀行,實際抵減增值稅時候做借管理費用負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費應(yīng)交-增值稅
2020-04-13 18:25:06
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