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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-12 11:30

你好!進(jìn)項(xiàng)稅差額不作單獨(dú)憑證處理的,按實(shí)際發(fā)票金額填寫就可以

喜悅的鮮花 追問

2022-04-12 15:09

問題是我們開票10萬,稅率3%,原交增值稅3000元,但是有分包3萬,減掉分包3萬,我只要交增值稅7萬*0.03=2100元,只要交2100元,這個(gè)增值稅差額900元怎么樣做分錄

QQ老師 解答

2022-04-12 15:20

你好!你開票不是按差額開的?

喜悅的鮮花 追問

2022-04-12 15:38

開票沒有按差額開啊,發(fā)票還是按正常的3%的開。進(jìn)來的發(fā)票是分包給個(gè)人的是按1%的進(jìn)項(xiàng)銷普票。

QQ老師 解答

2022-04-12 16:19

你好!你們簡(jiǎn)易征收進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣,只是開票是時(shí)按收入減成本的差額乘以3%稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅

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你好!進(jìn)項(xiàng)稅差額不作單獨(dú)憑證處理的,按實(shí)際發(fā)票金額填寫就可以
2022-04-12 11:30:30
您好 如果是一般納稅人單位員工出差取得的 可以計(jì)算抵扣增值稅的
2022-06-06 20:04:08
這個(gè)900你直接沖減你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就行了。
2022-04-13 13:15:01
你好,退票費(fèi)不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。員工的機(jī)票行程單可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照除去民航基金的剩余金額,按照9%的稅率計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2020-11-09 11:13:45
要包含稅的,同學(xué)
2019-05-20 13:48:37
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