
問題是我外包的發(fā)票來只有1%的,但我申報(bào)可以用3%的稅點(diǎn),差額抵扣的[圖片][圖片],怎么辦
答: 你好!進(jìn)項(xiàng)稅差額不作單獨(dú)憑證處理的,按實(shí)際發(fā)票金額填寫就可以
[圖片][圖片]這個(gè)差旅費(fèi)報(bào)銷為什么不計(jì)算可以抵扣的增值稅
答: 您好 如果是一般納稅人單位員工出差取得的 可以計(jì)算抵扣增值稅的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
員工出差買的機(jī)票,還有退票費(fèi),附件中的圖片,稅額可以入進(jìn)項(xiàng)稅用來抵扣么
答: 你好,退票費(fèi)不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。員工的機(jī)票行程單可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照除去民航基金的剩余金額,按照9%的稅率計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。


喜悅的鮮花 追問
2022-04-12 15:09
QQ老師 解答
2022-04-12 15:20
喜悅的鮮花 追問
2022-04-12 15:38
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2022-04-12 16:19