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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2022-04-11 16:08

你好,發(fā)票的時間是去年的嗎?去年沒有計提這相關的成本費用?

風箏 追問

2022-04-11 16:51

去年沒有計提,今年才拿來

風箏 追問

2022-04-11 16:51

金額有300000元

QQ老師 解答

2022-04-11 16:53

你好!匯算清繳前取得的可以這樣處理

風箏 追問

2022-04-11 17:05

應交稅費一應交企業(yè)所得稅,這個科目不用嗎?

QQ老師 解答

2022-04-11 17:49

你好,調整后有利潤嗎?

風箏 追問

2022-04-11 19:59

有利潤呢

QQ老師 解答

2022-04-11 20:05

您好,補交部分通過以前年度損益調整科目

風箏 追問

2022-04-11 20:28

我知道調整,怎么又問回去了

QQ老師 解答

2022-04-11 20:36

 1、補充計提企業(yè)所得稅時:

  借:以前年度損益調整

  貸:應交稅費——應交所得稅

  2、實際繳納企業(yè)所得稅時:

  借:應交稅費——應交所得稅

  貸:銀行存款。

  3、結轉到未分配利潤時:

  借:利潤分配——未分配利潤

  貸:以前年度損益調整

風箏 追問

2022-04-12 09:19

好的,謝謝老師

QQ老師 解答

2022-04-12 10:29

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

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相關問題討論
你好 ; 是的。 這個要到時報21年年報把這部分成本 計入 去 稅前扣除的
2022-04-13 09:38:16
你好,發(fā)票的時間是去年的嗎?去年沒有計提這相關的成本費用?
2022-04-11 16:08:53
對的是的,是這么做的。
2022-04-11 20:34:44
對,沒有以前年度損益調整科目,直接記入利潤分配未分配利潤里面
2021-06-09 07:48:25
你好,學員,是不是報表勾稽正好差這一筆的
2023-10-15 21:27:42
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