
老師,我們對(duì)公給一個(gè)圖文制作公司付款,如果對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票,我怎么做賬,有什么解決方式?
答: 你好 ;如果已經(jīng)發(fā)生了成本費(fèi)用的; 先做借管理費(fèi)用- 圖文制作費(fèi)貸銀行存款; 匯算調(diào)整
你好老師,請(qǐng)問(wèn)合同總價(jià)款是119000,按照合同的付款方式,先付60%付71400,一年后付剩下的40%,五月份的對(duì)方給我們開(kāi)票了,六月份的時(shí)候才付71400。請(qǐng)問(wèn),我應(yīng)該怎么做賬?
答: 您好 借 成本費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款 119000 六月份 借 應(yīng)付賬款 71400 貸 銀行存款 71400 剩下的40%掛在應(yīng)付賬款貸方
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
三年前的付出去的應(yīng)付賬款。如今票都沒(méi)到之前給這家公司聯(lián)系方式也沒(méi)有了怎么辦
答: 您好,實(shí)際收到商品了嗎?。收到商品就正常入賬。


麥樂(lè)迪 追問(wèn)
2022-04-11 12:02
meizi老師 解答
2022-04-11 12:06
麥樂(lè)迪 追問(wèn)
2022-04-11 12:10
meizi老師 解答
2022-04-11 12:21