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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-10 17:38

您好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅
貸:其他應(yīng)付款

流星888 追問

2022-04-10 17:40

好的,但是當(dāng)時的會計(jì)做成了貸預(yù)收賬款

bamboo老師 解答

2022-04-10 17:40

這個客戶在單位以前發(fā)生過往來嗎?

流星888 追問

2022-04-10 17:40

后面分三筆款,我司已經(jīng)還完了

流星888 追問

2022-04-10 17:41

有發(fā)生往來

bamboo老師 解答

2022-04-10 17:41

那前面是用的預(yù)收賬款這個科目核算嗎

流星888 追問

2022-04-10 17:42

往來掛應(yīng)收的,但實(shí)際上應(yīng)收是應(yīng)收的賬款,這筆代繳的稅款,我司分三筆還完了

bamboo老師 解答

2022-04-10 17:42

那用應(yīng)收賬款科目就好了

流星888 追問

2022-04-10 17:48

嗯,就是這筆稅款的問題,當(dāng)時掛了預(yù)收1101076,后續(xù)我司轉(zhuǎn)給客戶公司代繳稅款時,第一筆做成了  借:預(yù)付150000,第二筆做成了  借:預(yù)付200000,第三筆做成了  借:應(yīng)收751026

流星888 追問

2022-04-10 17:48

就造成往來款余額不對

流星888 追問

2022-04-10 17:49

請問老師,我應(yīng)該怎樣調(diào)回來呢

bamboo老師 解答

2022-04-10 18:03

預(yù)收 預(yù)付 應(yīng)收 掛了三個科目?

流星888 追問

2022-04-11 08:40

是的,現(xiàn)在三個科目都有余額

流星888 追問

2022-04-11 08:41

我該怎么調(diào)回來

bamboo老師 解答

2022-04-11 08:41

現(xiàn)在三個科目的余額 可以都寫一下么 分別是哪個方向

上傳圖片 ?
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您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸:其他應(yīng)付款
2022-04-10 17:38:47
借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款。
2019-06-20 18:02:06
你們是房地產(chǎn)企業(yè)就要交的
2020-01-09 09:03:19
繳納稅款即可,賬務(wù)如圖片那樣處理即可
2017-08-16 10:08:34
借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅/附加稅/個稅/所得稅貸銀存
2020-04-03 21:56:58
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