
買的金稅盤,借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 這樣做出的報(bào)表應(yīng)交稅金欄是負(fù)的,后期怎么處理啊
答: 您好,后期抵扣了稅就會把負(fù)數(shù)沖掉的。
老師,稅控盤280要減免,借:管理費(fèi)用280 貸:現(xiàn)金280,稅額減免,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅減免稅額280,貸:管理費(fèi)用280、分錄對嗎?如果對的話,是不是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅減免稅額借方一直有余額呢?
答: 如果當(dāng)期不抵扣,你可以不做第二筆!我是這么處理的,不知道對不對
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
減免時(shí),借應(yīng)交稅金減免稅額貸管理費(fèi),下一步,是借應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交,貸減免稅額,最后,借應(yīng)交稅金未交增值稅,貸應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)出未交,這樣做對嗎
答: 你好,減免時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅款

