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送心意

來來老師

職稱中級會計師

2022-04-09 21:13

你好 是企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?
如果是期間費(fèi)用表 管理費(fèi)用工資是 計入管理費(fèi)用中的工資和福利費(fèi)用社保

來來老師 解答

2022-04-09 21:14

如果是A105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表
是看應(yīng)付職工薪酬的賬頁數(shù)據(jù)
要是平時工資計提沒有走 應(yīng)付職工薪酬科目
需要去辦分散到各成本費(fèi)用的工資整合計入

學(xué)員 追問

2022-04-09 21:16

意思就是,期間費(fèi)用那個表的職工薪酬就填管理費(fèi)用里的工資數(shù)據(jù)。職工薪酬支出那個表里面的工資薪金就填應(yīng)付職工薪酬里面的工資嗎?

來來老師 解答

2022-04-09 21:19

你好 可以看下這個填報說明
https://www.shui5.cn/article/b5/117526.html 
2)第2列“實(shí)際發(fā)生額”:分析填報納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計科目借方發(fā)生額(實(shí)際發(fā)放的工資薪金)。

來來老師 解答

2022-04-09 21:20

時間差了 不好意思
A105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表
就是應(yīng)付職工薪酬”會計科目里的數(shù)據(jù)

學(xué)員 追問

2022-04-09 21:25

好的。謝謝老師

來來老師 解答

2022-04-09 21:28

客氣 對您有所幫助就好

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相關(guān)問題討論
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
你好 要分開,列入管理費(fèi)用福利費(fèi)科目
2020-01-15 11:59:48
你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應(yīng)付職工薪酬-500。 2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應(yīng)付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,你們使用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
2019-03-28 11:44:43
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