
老師,代開專票跨年紅沖,稅費沒辦退回,用來抵扣了下一張發(fā)票的稅費,應該怎樣做分錄提現(xiàn)這業(yè)務
答: 借以前年度損益調(diào)整應交稅費貸應收賬款借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整應交稅費借方余額表示多交的。
2021年12月1日開專票一張,這個發(fā)票沒有在當月認證抵扣,在22年的4月份進行的認證抵扣。這張發(fā)票做帳(做分錄)也是做在22年的4月份,(抵扣的那個月份嗎?)
答: 成本費用只能入在去年12月,抵扣隨你便
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開的紅字發(fā)票要單獨做一個分錄嗎?專票抵扣發(fā)票如何分錄?
答: 和你前面正常發(fā)票的分錄一模一樣 只是金額用負數(shù)


D · 追問
2022-04-09 17:57
家權(quán)老師 解答
2022-04-09 17:58