
我們公司是設(shè)計(jì)裝修公司,小規(guī)模的,季度填寫增值稅申報(bào)表的界面提示是:您是稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的是(服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn))的納稅人 我沒開票工程收入 填貨物及勞務(wù),服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)都提示填寫不對(duì)。那我要填在哪里呢?
答: 你按照給你核定的服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無形資產(chǎn)那列來寫
老師,增值稅申報(bào)表里顯示:在稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的是服務(wù)?不動(dòng)產(chǎn)和無行資產(chǎn),我的運(yùn)輸收入填寫在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一列里吧?
答: 對(duì),沒錯(cuò),就是填寫在服務(wù)這個(gè)欄次里面。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,什么是增值稅納稅申報(bào)表中“營(yíng)業(yè)稅改征增值稅服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”?
答: 同學(xué)你好,這個(gè)附表填寫的內(nèi)容是針對(duì)采用差額征稅的情況下可以扣除的金額填寫的表。
這個(gè)增值稅申報(bào)表的16%的服務(wù),不動(dòng)產(chǎn),無形資產(chǎn)是哪個(gè)稅種
軟件服務(wù)收入填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)候是填寫貨物及勞務(wù)還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)
增值稅申報(bào)表中貨物及勞務(wù),服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無形資產(chǎn),分開計(jì)稅嗎19年前
這個(gè)月開了咨詢服務(wù)的發(fā)票1000,增值稅申報(bào)表填。 貨物及勞務(wù)還是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)那一邊
增值稅申報(bào)表中把應(yīng)該填在貨物及勞務(wù)的錯(cuò)填在了服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)及無形資產(chǎn)欄中。上個(gè)季度的,問題大嗎?


俊秀的老師 追問
2022-04-09 10:28
東老師 解答
2022-04-09 10:29
俊秀的老師 追問
2022-04-09 10:44
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2022-04-09 10:48
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2022-04-09 10:50
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2022-04-09 10:50
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2022-04-09 10:52
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2022-04-09 10:53