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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2022-04-09 08:18

同學你好,期初余額是入1月的期末余額。

微信用戶 追問

2022-04-09 08:23

不是累計下來的嗎,那以前的應收應付都不用管了?

王雁鳴老師 解答

2022-04-09 08:26

同學你好,1月的期末就是累計下來的金額。

微信用戶 追問

2022-04-09 08:28

只有利潤表和應收應付的數(shù)據(jù)是對的,怎么入期初余額?。?/p>

王雁鳴老師 解答

2022-04-09 08:29

同學你好,先按賬上余額入,后續(xù)再調(diào)整即可。

微信用戶 追問

2022-04-09 08:33

就是按賬上對的余額入賬后,資產(chǎn)負債表不平,資產(chǎn)900多萬,負債和權益才300多萬,相差600多萬怎么調(diào)啊

王雁鳴老師 解答

2022-04-09 08:35

同學你好,可以調(diào)整到利潤分配科目里。

微信用戶 追問

2022-04-09 08:47

但是我利潤分配有對的數(shù)據(jù)呀,已經(jīng)填了

王雁鳴老師 解答

2022-04-09 08:59

同學你好,那就記入其他應收款或者其他應付款里吧。

微信用戶 追問

2022-04-09 09:05

能記到實收資本里嗎?因為其它應收應付數(shù)據(jù)比較大

王雁鳴老師 解答

2022-04-09 10:22

同學你好,可以記入實收資本的。但是要看看注冊資本金額的大小。

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相關問題討論
同學你好,期初余額是入1月的期末余額。
2022-04-09 08:18:24
您好,期初余額就填1月末的余額,然后借方本年累計和貸方本年累計要根據(jù)你能原來一月份的科目匯總表或1月份科目余額表的本期借貸方的發(fā)生額填寫
2019-05-24 12:26:45
你好 ;? 那你就4月建賬即可;? ?是的 ; 2.? 要錄入本年累計金額哈; 因為你是年中建賬的
2023-05-08 11:19:41
錄入1月初比較合適
2017-11-17 17:25:25
資產(chǎn)負債表科目是錄入,年初余額 ,本年累計的借方,貸方發(fā)生額,期末余額 利潤表項目錄入 本年累計的借方,貸方發(fā)生額
2025-09-03 16:10:19
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