
企業(yè)買酒的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了。填增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里的哪一項(xiàng)?
答: 你截圖給我,我看一下,或者你說(shuō)我有哪幾個(gè)項(xiàng)目
進(jìn)項(xiàng)稅留抵退稅 分錄是不是 借 銀行 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出增值稅申報(bào)表留抵退稅填寫在哪里? 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
答: 附表2這個(gè)22欄這個(gè) 上期留抵稅額退稅 這個(gè)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我把上期留抵增值稅額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,那么報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),要把留抵金額那欄填零,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那欄填留抵的金額嗎?
答: 你好!對(duì)的。就是這樣申報(bào)了。
存在不得免抵稅額合計(jì)與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報(bào),要怎樣申報(bào)?
出口退稅和增值稅哪個(gè)先報(bào)如果先報(bào)增值稅,出口退稅后報(bào),那個(gè)免抵退,和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出能不能傳到增值稅申報(bào)表。
進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅后,在增值稅申報(bào)上顯示留抵稅是未繳增值稅嗎?








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2022-04-08 17:26
陳詩(shī)晗老師 解答
2022-04-08 17:35