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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-08 15:44

具體的是什么原因差異知道嗎。

追問(wèn)

2022-04-08 15:49

基本戶代扣通迅費(fèi)229元,我記賬的時(shí)候229.20連續(xù)2個(gè)月這樣記賬,造成了賬面銀行存款少了0.4元

郭老師 解答

2022-04-08 15:51

你好,借管理費(fèi)用貸銀行存款,這個(gè)做多了嗎?借銀行存款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

追問(wèn)

2022-04-08 16:00

基本戶代扣通迅費(fèi)229元,我記賬的時(shí)候229.20連續(xù)2個(gè)月這樣記賬,造成了賬面銀行存款少了0.4元

追問(wèn)

2022-04-08 16:02

現(xiàn)在是記賬銀行存款少了0.4元,不是入負(fù)數(shù)吧。

追問(wèn)

2022-04-08 16:03

銀行對(duì)賬單余額是正確的

郭老師 解答

2022-04-08 16:04

你好,你記賬的時(shí)候多記了支出兩毛錢(qián)不是嗎?現(xiàn)在不應(yīng)該退回來(lái)嗎?你銀行貸方229.2實(shí)際是229多支出了。

追問(wèn)

2022-04-08 16:28

銀行回單和記賬憑證

郭老師 解答

2022-04-08 16:31

你賬上的銀行多了,你現(xiàn)在應(yīng)該是借銀行存款吧?

追問(wèn)

2022-04-08 16:44

借:銀行存款    貨:管理費(fèi)用

郭老師 解答

2022-04-08 16:47

可以的,但是你是軟件做賬的,把管理費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù)。

追問(wèn)

2022-04-08 16:50

老師是這樣嗎

郭老師 解答

2022-04-08 16:53

哦,對(duì)的是的,是這么做的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,需要去查明原因,才知道如何做調(diào)整分錄的
2019-07-08 16:13:35
你好,一次還本付息,賬面余額不變,
2018-10-26 09:46:29
你好,就是初始入賬金額
2017-12-25 16:02:45
你好,這個(gè)是按比例計(jì)算出來(lái)的樣報(bào)錯(cuò)報(bào)比例為20%,1000萬(wàn)總體只有800萬(wàn)的賬面,有200萬(wàn)虛報(bào),但樣本這20萬(wàn)發(fā)現(xiàn)的是會(huì)通過(guò)會(huì)計(jì)更正糾正已發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)報(bào),預(yù)期總體錯(cuò)報(bào)就是180萬(wàn)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)
2021-10-24 21:44:32
同學(xué),你好 是原價(jià) 賬面價(jià)值是指該某科目的賬面余額減去相關(guān)備抵項(xiàng)目后的金額,而賬面余額是指某科目的賬面實(shí)際余額,不扣除作為該科目備抵的項(xiàng)目。用公示表示為:賬面價(jià)值=賬面余額-備抵項(xiàng)目的金額。固定資產(chǎn)原價(jià)100,累計(jì)折舊20,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備10,則固定資產(chǎn)賬面余額100,固定資產(chǎn)賬面價(jià)值=100-20-10=70。 賬面價(jià)值=固定資產(chǎn)原價(jià)-計(jì)提的減值準(zhǔn)備-計(jì)提的累計(jì)折舊; 賬面余額=固定資產(chǎn)賬面原價(jià); 賬面凈值=固定資產(chǎn)折余價(jià)值=固定資產(chǎn)原價(jià)-計(jì)提的累計(jì)折舊。
2021-08-05 20:33:36
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