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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-11 14:34

沖減之前的暫估只沖收到發(fā)票的部份嗎?還是全沖了,在月底在重新暫估剩下的部份?

珊珊 追問

2017-04-12 16:55

老師,上個(gè)月暫估商品我們已經(jīng)賣掉了,而且上月我也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個(gè)月這個(gè)商品的進(jìn)項(xiàng)票只來了一部份,我該咋做成本呀?

珊珊 追問

2017-04-12 17:06

是不是本月結(jié)轉(zhuǎn)成本二上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本暫估的100一本月來的票的成本20=80

珊珊 追問

2017-04-12 17:13

老師我們因銷售時(shí)沒進(jìn)項(xiàng)票,全額上銷項(xiàng),那我暫估成本時(shí)可以把稅款也暫估進(jìn)去嗎;

珊珊 追問

2017-04-12 17:20

我最高可以暫估多少結(jié)轉(zhuǎn)成本?比如賣價(jià)100,稅金17共ll7元…

珊珊 追問

2017-04-12 19:11

老師若高估成本,到后期有票后會(huì)多交所得稅嗎

宋生老師 解答

2017-04-11 14:24

您好!你紅字沖減之前的暫估,然后做收到的。借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)付賬款等 
到月底不夠再暫估

宋生老師 解答

2017-04-11 14:35

您好!是全沖掉。然后月底重新暫估。

宋生老師 解答

2017-04-12 16:58

您好!紅字沖減之前暫估的那部分,然后做正確的。

宋生老師 解答

2017-04-12 17:07

您好!不明白你說的。你暫估100,都沖掉。然后來了20,就做20,剩余的80可以再暫估。

宋生老師 解答

2017-04-12 17:15

您好!不用暫估稅金。  。

宋生老師 解答

2017-04-12 17:33

您好!沒有規(guī)定暫估必須多少

宋生老師 解答

2017-04-13 09:24

您好!后期有票就不用多交所得稅了。

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您好!你紅字沖減之前的暫估,然后做收到的。借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)付賬款等 到月底不夠再暫估
2017-04-11 14:24:01
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 。發(fā)票來了把暫估沖銷
2022-04-12 22:11:45
你好,如果既沒有發(fā)票也沒有銀行回單,可暫時(shí)不入賬。
2019-08-07 10:20:28
你好,借;工程施工——合同成本,貸;銀行存款等科目
2020-01-03 14:42:18
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2019-08-07 11:16:15
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