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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-07 18:13

可以的,可以這么理解。

現(xiàn)實(shí)的發(fā)箍 追問(wèn)

2022-04-07 18:14

那我還需要在申報(bào)表未開(kāi)票收入里填負(fù)數(shù)嗎?

郭老師 解答

2022-04-07 18:15

你好不需要的,不填寫負(fù)數(shù),只需要填寫發(fā)票的證書就可以的。

現(xiàn)實(shí)的發(fā)箍 追問(wèn)

2022-04-07 18:22

老師  我再啰嗦一下,你看處理的合適不,開(kāi)了票,我賬務(wù)上,沖紅再做一筆,稅務(wù)申報(bào)上  直接按開(kāi)票銷售額和銷項(xiàng)稅額填列?

郭老師 解答

2022-04-07 18:24

你好,對(duì)的,是的,增值稅是這么做的,但是你的企業(yè)所得稅呢?當(dāng)時(shí)去年申報(bào)了所得稅嗎?

現(xiàn)實(shí)的發(fā)箍 追問(wèn)

2022-04-07 18:28

申報(bào)了  再確認(rèn)收入和銷項(xiàng)之前  ,還多交了所得稅,審計(jì)調(diào)賬確認(rèn)完利潤(rùn)還減少了,相當(dāng)于我多交了所得稅,等匯算清繳的時(shí)候再處理可以嗎?

現(xiàn)實(shí)的發(fā)箍 追問(wèn)

2022-04-07 18:31

我說(shuō)一下  確認(rèn)收入和銷項(xiàng)是我去年12月已經(jīng)扎完賬,交完所得稅以后,審計(jì)又改了賬的!所以所得稅多交了!

郭老師 解答

2022-04-07 18:32

那你的所得稅和增值稅收入的一致,你稅務(wù)局會(huì)找你的,你到時(shí)候怎么解釋?

現(xiàn)實(shí)的發(fā)箍 追問(wèn)

2022-04-07 18:35

這個(gè)確認(rèn)是審計(jì)讓調(diào)整的!

郭老師 解答

2022-04-07 18:46

審計(jì)要求你在幾月份確認(rèn)收入

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可以的,可以這么理解。
2022-04-07 18:13:26
按具體的稅率欄填寫,填寫在增值稅附表一第五列(無(wú)票收入的銷售額,不含稅填列)
2018-10-17 20:26:41
你好,下期寫-10萬(wàn)的才對(duì)
2019-08-05 09:10:43
你好,這個(gè)是填寫在增值稅的副表一的,在你開(kāi)發(fā)票的旁邊,有一個(gè)未開(kāi)票收入的空
2022-03-08 21:35:05
你好,就是財(cái)務(wù)報(bào)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售收入
2018-12-18 12:14:34
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