
利潤(rùn)表中的所得稅本年累計(jì)金額=所得稅申報(bào)表中的實(shí)際已繳納所得稅的金額(本年累計(jì))?
答: 你好,不一定相等,利潤(rùn)表中的包含計(jì)提的所得稅可能大于申報(bào)表中實(shí)繳的金額。
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表里:1.為什么填寫(xiě)的是本年累計(jì)金額,而不是本期金額(是因?yàn)樗枚愂前醇径阮A(yù)繳的所以按本年累計(jì)金額比本期金額好匯算清繳?)2.應(yīng)納所得稅額也是按本年累計(jì)金額算的本年累計(jì)應(yīng)納所得稅額嗎3.因?yàn)樗愕氖潜灸昀塾?jì)應(yīng)納所得稅額,所以要減去本期前實(shí)際已繳納所得稅額、減去減免所得稅額、減去特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額才是本期應(yīng)補(bǔ)(或應(yīng)退)所得稅額,是嗎
答: 因?yàn)槠髽I(yè)所得稅需要根據(jù)累計(jì)數(shù)計(jì)算,不是根據(jù)一個(gè)季度的數(shù)據(jù)計(jì)算,所以表里面的數(shù)據(jù)都是年初到申報(bào)月份的累計(jì)數(shù)據(jù)。企業(yè)所得稅=(累計(jì)收入-累計(jì)費(fèi)用)*稅率-以前季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅-累計(jì)減免所得稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)繳這個(gè)數(shù)是每個(gè)季度交的所得稅的和嗎?是不是把主表里32行本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額填上提示里的金額545.46這個(gè)數(shù)就行了啊 之前32欄里沒(méi)填數(shù)
答: 您好!預(yù)繳是每個(gè)季度交的所得稅。是的。
報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)減免所得額在上個(gè)季度本年累計(jì)有數(shù)據(jù),本季度為何減免所得額本年累計(jì)為0
老師?2021年實(shí)際所得稅已繳4,162,964.45元,但年度清繳看到,只有3,628,923.96(減:本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額) 這是?
?2021年實(shí)際所得稅已繳4,162,964.45元,但年度清繳看到,只有3,628,923.96(減:本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額) 這?








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