老師你好,中途建賬,現(xiàn)在做余額平衡表,有固定資產(chǎn),對(duì)方科目可以入其他應(yīng)付款-個(gè)體經(jīng)營(yíng)者 屬個(gè)體戶,是老板墊付的。因?yàn)閭€(gè)體戶之前核定征收,沒建賬,現(xiàn)在查賬征收,需要建賬,所以現(xiàn)在需要做余額平衡表錄入期初數(shù)。這些機(jī)器設(shè)備都是老板給現(xiàn)金購(gòu)買的,這樣貸方入到其他應(yīng)付款-老板,20萬(wàn)是可以吧?不用入到未分配利潤(rùn)。這樣會(huì)比入到未分配利潤(rùn)好點(diǎn)嗎? 我看老師之前說的,可以入到未分配利潤(rùn)
欣欣子
于2022-04-07 16:15 發(fā)布 ??1947次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
相關(guān)問題討論

同學(xué)你好
對(duì)的
超出三年的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外
2022-04-07 16:18:33

你好,是的,您的分錄處理正確
2022-01-09 18:04:41

你好!注銷主要是該交的稅要交清,然后就是賬上該收的錢該付的錢付了,資產(chǎn)處置后分紅,過程中會(huì)產(chǎn)生增值稅(資產(chǎn)變賣)及附加,印花稅,所得稅,再后還有可以涉及個(gè)人所得稅
2021-11-12 19:21:31

您好,您的意思是用固定資產(chǎn)抵其他應(yīng)付款是吧,這種抵債是可以的,但是處置固定資產(chǎn)的相關(guān)稅費(fèi)還是需要交的
2019-06-01 08:49:11

?你好? ?借:利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn)?
貸:應(yīng)付利潤(rùn)
2、支付紅利時(shí),
借:應(yīng)付利潤(rùn)
貸:銀行
再結(jié)轉(zhuǎn):? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸?:利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn)?
2021-05-08 17:13:16
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息