
老師我們物業(yè)公司的,每個(gè)月有好多退裝修押金的,有的是通過公戶轉(zhuǎn)給業(yè)主了,有的是轉(zhuǎn)給老板娘,然后老板娘再給退押金,有的是轉(zhuǎn)給項(xiàng)目主任,主任再給退你說這種怎么做,如果掛其他應(yīng)收款,那人那么多,不可行把
答: 你好!實(shí)踐中, 需要記入其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款的明細(xì)科目,具體到每個(gè)人的。
老師我們物業(yè)公司的,每個(gè)月有好多退裝修押金的,有的是通過公戶轉(zhuǎn)給業(yè)主了,有的是轉(zhuǎn)給老板娘,然后老板娘再給退押金,有的是轉(zhuǎn)給項(xiàng)目主任,主任再給退你說這種怎么做,如果掛其他應(yīng)收款,那人那么多,不可行把?
答: 同學(xué)你好 那就只能設(shè)置明細(xì)了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)教一下這個(gè)錢是轉(zhuǎn)給我們老板娘了,用來采購(gòu)了但是沒有發(fā)票,我該怎么做賬,做其他應(yīng)收款的話年底下來掛賬太大,還有什么辦法嗎
答: 你好!建議用其他發(fā)票替代,然后報(bào)銷沖賬。
其他應(yīng)收款款余額是大額的負(fù)數(shù) 匯算清繳時(shí)這部分怎么處理?這個(gè)錢是收到老板娘轉(zhuǎn)過來的錢
你好老師,公司沒有設(shè)置“庫(kù)存現(xiàn)金”科目,所有的零星支出全部通過“其他應(yīng)收款-老板娘個(gè)人卡”這樣操作可以嗎?
我4號(hào)收到老板娘30萬,用在工地上8號(hào)又收到10萬這個(gè)是做實(shí)收資本還是做其他應(yīng)付款,我吧這倆筆都做其他應(yīng)付款快賬上面怎么說借貸不平行。


Aqing ~返利小菇[淘寶天貓返利] 追問
2022-04-07 12:55
Aqing ~返利小菇[淘寶天貓返利] 追問
2022-04-07 13:01
蔣飛老師 解答
2022-04-07 13:34