老師,我們是小規(guī)模納稅人,我們公司自己生產(chǎn)出一批產(chǎn)品,由于不是量產(chǎn),還沒有規(guī)模,所以每個(gè)月的成本都是不一樣的,我們正在推廣,就一直都在送客戶樣品,那我這個(gè)樣品視同銷售是不是可以以成本入賬,因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在賣出去的價(jià)格都是虧損的。所以我就只做了一筆分錄,假設(shè)成本為500,借:銷售費(fèi)用505,貸:庫存商品500,應(yīng)交稅費(fèi)5,這樣可以嗎?
Zero
于2022-04-07 10:02 發(fā)布 ??590次瀏覽
- 送心意
小林老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-04-07 10:06
您好,是的,您的分錄沒問題
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您好, 小規(guī)模一般用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就行了
2021-03-23 16:54:59

那個(gè)是不對外銷售的商品就按銷售價(jià)格視同銷售
2024-08-05 16:43:08

您好,您的分錄總體是正確的,贈(zèng)送的庫存商品要視同銷售處理,要交納增值稅,所以您最后一個(gè)應(yīng)付稅費(fèi)-小規(guī)模納稅人銷項(xiàng)稅,應(yīng)當(dāng)改成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,因?yàn)樾∫?guī)模納稅人是不分銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的,小規(guī)模納稅人只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
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2019-03-10 10:02:04

你好!
小規(guī)模納稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,不設(shè)三級明細(xì)科目的(沒有銷項(xiàng)稅額的)
2018-09-14 21:07:53

同學(xué)你好,購進(jìn)商品后自用,視同銷售,進(jìn)貨分錄是對的,借:庫存商品 100(價(jià)稅合計(jì)),貸:應(yīng)付賬款100
領(lǐng)用確認(rèn)收入 借:銷售費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按正常售價(jià)確認(rèn)收入) 應(yīng)交稅金-增值稅
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:庫存商品100
2019-01-28 14:44:49
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