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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-07 09:58

同學你好,這個是購入后退回了么?

春梅 追問

2022-04-07 09:59

是的,我公司是購買方

立紅老師 解答

2022-04-07 10:02

同學你好,如果是購貨退回
借,應交稅費一應增一進項,負數(shù)
借,應付賬款,正數(shù)
貸,庫存商品,正數(shù)

春梅 追問

2022-04-07 10:07

是不是跟購買原材料正好相反的分錄

立紅老師 解答

2022-04-07 10:09

同學你好,不是,就是進項不在貸方,在借方用負數(shù);

春梅 追問

2022-04-07 10:21

進項在貸方跟進項在借方負數(shù),好像是同樣的道理呀

春梅 追問

2022-04-07 10:23

借:庫存商品負數(shù)
     應交增值稅-進項稅負數(shù)
貸:應付賬款負數(shù)
是這樣的分錄嗎

立紅老師 解答

2022-04-07 10:25

借:庫存商品負數(shù)
     應交增值稅-進項稅負數(shù)
貸:應付賬款負數(shù)
是這樣的分錄嗎——可以的;

春梅 追問

2022-04-07 15:24

好的,謝謝

立紅老師 解答

2022-04-07 15:26

不客氣的,祝您 學習愉快

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相關問題討論
你好 紅沖的分錄就是對應的藍字發(fā)票記賬憑證 原方向進行紅字沖減即可
2021-11-08 17:21:41
同學你好,沒有發(fā)票還是需要做賬到固定資產(chǎn)的,只是沒有進項稅抵扣 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款
2021-10-13 21:19:27
您好,按照發(fā)票中的內容做分錄。
2020-06-20 18:23:12
您好 可以計入管理費用-服務費科目
2020-06-15 10:32:39
你好,讓丙給你出一個委托你單位收款的證明。
2020-06-09 11:12:24
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