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春梅
于2022-04-07 09:57 發(fā)布 ??451次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-04-07 09:58
同學你好,這個是購入后退回了么?
春梅 追問
2022-04-07 09:59
是的,我公司是購買方
立紅老師 解答
2022-04-07 10:02
同學你好,如果是購貨退回借,應交稅費一應增一進項,負數(shù)借,應付賬款,正數(shù)貸,庫存商品,正數(shù)
2022-04-07 10:07
是不是跟購買原材料正好相反的分錄
2022-04-07 10:09
同學你好,不是,就是進項不在貸方,在借方用負數(shù);
2022-04-07 10:21
進項在貸方跟進項在借方負數(shù),好像是同樣的道理呀
2022-04-07 10:23
借:庫存商品負數(shù) 應交增值稅-進項稅負數(shù)貸:應付賬款負數(shù)是這樣的分錄嗎
2022-04-07 10:25
借:庫存商品負數(shù) 應交增值稅-進項稅負數(shù)貸:應付賬款負數(shù)是這樣的分錄嗎——可以的;
2022-04-07 15:24
好的,謝謝
2022-04-07 15:26
不客氣的,祝您 學習愉快
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老師您好,我想問一下我現(xiàn)在沖紅上個月的發(fā)票怎么做分錄
答: 你好 紅沖的分錄就是對應的藍字發(fā)票記賬憑證 原方向進行紅字沖減即可
公司買沒備沒有發(fā)票,現(xiàn)購了臺電動機,如何做分錄
答: 同學你好,沒有發(fā)票還是需要做賬到固定資產(chǎn)的,只是沒有進項稅抵扣 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師這個發(fā)票怎么做分錄
答: 您好 可以計入管理費用-服務費科目
請問,先發(fā)來貨,后期給補的發(fā)票怎么做分錄
討論
老師好,我想問下貨發(fā)出了,錢打進來了,但是發(fā)票未開 ,該怎么做分錄
老師,如果我這個月勾選10000元的發(fā)票,該怎么做分錄?
這兩種發(fā)票怎么做分錄?
老師,這屬于什么發(fā)票,怎么做分錄
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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2022-04-07 09:59
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2022-04-07 10:02
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2022-04-07 10:07
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2022-04-07 15:24
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2022-04-07 15:26